目录
第一、二章-审计概述、审计计划
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第三章-审计证据
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第四、五、六章-审计抽样方法、信息技术对审计的影响、审计工作
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第七章-风险评估
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第八章-风险应对
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第九、十章-销售与收款循环的审计、采购与付款循环的审计
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第十一、十二章-生产与存货循环的审计、货币资金的审计
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第十三、十四章-对舞弊和法律法规的考虑、审计沟通
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第十五、十六章-注册会计师利用他人的工作、对集团财务报表审计
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第十七、十八章-其他特殊项目的审计、完成审计工作
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第十九、二十、二十一章-审计报告、企业内部控制审计、会计师事
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第二十二、二十三章-职业道德
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2024年CPA审计-习题精析
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